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内设机构及职能

来源:市审计局   时间: 2017-05-17 09:02

(一)办公室。负责市审计局机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。

(二)政策研究室(法规处)。对审计工作相关重要问题进行研究,承担重要文稿的起草和审核有关工作,对审计成果进行整理研究和综合利用。承担地方性审计法规草案、规章制度和指南的起草工作,参与起草财政经济相关法律法规草案工作,承担机关有关规范性文件的合法性审核工作,承担机关行政复议、行政诉讼等工作。

(三)审理处。审理有关审计业务事项,监督检查下级审计机关的审计业务质量,纠正或者责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定,负责对重大违纪违法问题线索送协调。

(四)内部审计指导监督处。推动建立健全全市内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。组织对市审计局预算执行情况、决算草案和其他财政收支的审计。

(五)电子十大博彩公司审计处。组织开展审计业务电子十大博彩公司的采集、验收、整理和综合分析利用;组织对有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工作和信息化项目以及信息系统的审计;负责局机关信息化项目建设及信息化设备的运行维护等工作。

(六)财政审计处。组织审计市级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,县(市)区级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支。

(七)税收征管审计处。组织审计市级预算收入执行情况;承担市局组织的税收征管和社会保险费征收等情况审计。

(八)教科文卫审计处。组织审计市政府相关部门、县(市)区级政府管理的教科文卫专项资金。

(九)农业农村审计处。组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。

(十)固定资产投资审计处。组织审计市政府投资、以市政府投资为主的建设项目以及其他关系到全市利益和公共利益的重大公共工程项目。

(十一)社会保障审计处。组织审计市政府相关部门、县区级政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

(十二)自然资源和生态环境审计处。组织开展领导干部自然资源资产离任任中审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

(十三)金融审计处。组织审计市属国有金融机构和市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位地方金融机构的资产、负债和损益,组织审计地方金融管理部门预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。

(十四)企业审计处。组织审计市属国有企业和市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支。

(十五)经济责任审计处。拟订全市经济责任审计的有关规定、办法;组织市管主要领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他领导人员经济责任审计工作;指导各县(市)区经济责任审计工作;承担市经济责任审计工作联席会议办公室的具体工作。

(十六)人事处。负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作。负责机关和直属单位离退休干部服务管理工作。承办协管区级审计机关负责人的有关事项。

(十七)派出审计处。完成市审计局统一组织的专项审计和审计调查;组织审计重大政策措施贯彻落实情况

市委审计办秘书处。负责处理市委审计办日常事务,根据工作需要承担市委审计办相关工作,接受市委审计办的统筹协调。拟订年度审计项目计划。 

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

负责人

陈本海

办公地点

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